
陜藥集團召開2025年內部審計工作會議
發布時間:2025-03-14     來源:審計部
3月14日,陜藥集團召開2025年內部審計工作會議,省國資委監督處負責同志到會指導,陜藥集團黨委書記、董事長出席會議并講話。
會議傳達學習了習近平總書記2025年對審計工作作出的重要指示精神,集體學習了2024年全省內部審計工作會議精神以及省國資委《關于做好2025年省屬企業內部審計工作有關事項的通知》精神,審計部對陜藥集團2025年內部審計重點工作進行了部署安排。
會議深刻分析了新征程下審計工作的重大變化以及所承擔的重要職責使命,肯定了集團內部審計工作成績,也指出當前內部審計工作存在的差距。會議要求一要深入貫徹習近平總書記關于審計工作的重要指示精神,聚焦中央、省委決策部署,強化對重點領域、重點業務的常態化監督;二要以省委巡視、省審計廳2023年度資產負債損益審計為契機,統籌抓好各類問題整改落實,全力解決集團歷史遺留問題,堅決打好問題整改這場硬仗;三要加強審計體制機制建設,選優配強審計人才隊伍,切實提高審計質效;四要加快審計信息化建設,創新審計方法,為實現高質量審計提供助力;五要切實發揮集團“大監督”體系作用,有效防范風險,為集團高質量發展保駕護航。
監督處負責同志對陜藥集團下一步審計工作提出了具體要求,并就違規經營投資責任追究進行了專題授課,從違規經營投資責任追究的重要意義、制度體系、常見問題以及下一步工作重點,進行了細致全面的講解,為后續集團有序推動違規經營投資責任追究工作提供了專業指導。
未來陜藥集團將借助有力有效的內部審計監督,為“156”戰略目標實現和高質量發展提供有力保障,為奮力譜寫陜西新篇、爭做西部示范作出新的更大貢獻。
權屬企業內部審計、責任追究工作主要負責領導及相關職能部門負責人共計40余人參加會議。